|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
406
|
Potraviny
|
166,34 |
s DPH |
2019098
|
|
22.10.2019 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
413
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
260,87 |
s DPH |
2019101
|
|
29.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
412
|
Potraviny
|
250,97 |
s DPH |
2019100
|
|
29.10.2019 |
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
239
|
Tonery do tlačiarní ZŠ
|
25,17 |
s DPH |
82
|
|
29.10.2019 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
238
|
Údržba PC siete 10/ 2019
|
380,00 |
s DPH |
RZ 01/2017
|
|
29.10.2019 |
Mgr.Štefan Hrubý - Egeria |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
411
|
Potraviny 10/2019
|
140,85 |
s DPH |
2019090
|
|
28.10.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
237
|
Čistenie kanalizácie ZŠ
|
153,12 |
s DPH |
81
|
|
25.10.2019 |
AZ kanalizácie, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
410
|
Potraviny 10/2019
|
55,46 |
s DPH |
2019090
|
|
24.10.2019 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
236
|
Internet 10/2019 ZŠ
|
20,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
409
|
Ovocie,zelenina ŠJ
|
552,85 |
s DPH |
2019099
|
|
22.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
408
|
Ovocie a ovocné šťavy 10/2019
|
34,80 |
s DPH |
2019092
|
|
22.10.2019 |
BONI FRUCTI spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
407
|
Potraviny
|
1 219,49 |
s DPH |
2019091
|
|
22.10.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
235
|
Predplatné - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
80
|
|
18.10.2019 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Objednávka |
78
|
Demontáž a montáž podlahy PVC ZŠ
|
506,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Ján Kovačič - K-PARKETT |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
234
|
Vodné, stočné
|
13,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
233
|
Knihy do školskej knižnice
|
48,00 |
s DPH |
79
|
|
18.10.2019 |
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
232
|
Realizácia činnosti PZS za obdobie 9/2019-12/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
MYPRO s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Faktúra |
231
|
Dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov
|
184,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Bc.Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
05.11.2019 |
|
Zmluva |
072019
|
Prenájom telocvične
|
8/hod |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
MUDr. Vladimír Nosko |
|
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
30.10.2019 |