|
Faktúra |
|
FA myjavanet_7110129
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
254
|
Zber odpadu zo ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
MY 106/2016
|
|
11.11.2019 |
ALATERE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019103
|
Zelenina,potraviny
|
330,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019102
|
Potraviny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
Odkladací vozík na tácky, nerezový
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
Deratizácia v ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Karol Bäuml CHEMIKO deratizácia-dezinfekcia |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
Pracovný odev a obuv ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Štefan Vacula SLOVEX |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
421
|
Potraviny
|
2 564,43 |
s DPH |
2019097
|
|
12.11.2019 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
72,82 |
s DPH |
88
|
|
12.11.2019 |
Michal Repta - MRC |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
420
|
Potraviny
|
146,88 |
s DPH |
2019109
|
|
11.11.2019 |
PICADO,s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
419
|
Ovocie, zelenina
|
534,26 |
s DPH |
2019110
|
|
11.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
418
|
Potraviny ŠJ
|
28,66 |
s DPH |
2019111
|
|
11.11.2019 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
Poplatok za školenie prac. škol.stravov.zariadení
|
25,00 |
s DPH |
19027
|
|
11.11.2019 |
ArtEdu spol. s. r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
Poistenie objektu ZŠ
|
302,86 |
s DPH |
Zmluva2400057862
|
|
08.11.2019 |
Mesto Brezová pod Bradlom |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019105
|
Mäso,mäsové výrobky 112019
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
890,00 |
s DPH |
86
|
|
08.11.2019 |
TESCO STORES SR, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
417
|
Mäso, mäsové výrobky 10/2019
|
1 644,14 |
s DPH |
2019089
|
|
07.11.2019 |
Jana Kršková - Mari - Jana |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
416
|
Potraviny
|
234,84 |
s DPH |
2019108
|
|
07.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 10/2019 ZŠ
|
359,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Energie2, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Ladislav Menkyna |
riaditeľ ZŠ |
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
Vyúčtovanie el.energie za mesiac 10/2019 ŠJ
|
680,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Energie2, a.s. |
Školská jedáleň |
Jarmila Tomášiková |
vedúca ŠJ |
|
16.11.2019 |